Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в ежегодных ключевых мероприятиях "ПравоТЭК"!

Наша основная задача — информировать специалистов нефтегазовой, горнодобывающей и энергетической отраслей промышленности о происходящих изменениях в правовом и налоговом регулировании, организовывать и поддерживать диалог между специалистами компаний и регулирующими государственными органами, знакомить профессиональное сообщество с ведущими отраслевыми экспертами, содействовать обмену опытом и знакомству с правоприменительной практикой для решения конкретных задач на местах.

Ждем Вас на наших мероприятиях!

До встречи!

Виктор Нестеренко,

Председатель Оргкомитета Всероссийского форума недропользователей

Президент НОУ "Институт "ПравоТЭК"

conference.lawtek.ru
КОНФЕРЕНЦИИ ПРАВОТЭК
media.lawtek.ru
ВЫШЛИ В СВЕТ
КОНТАКТЫ

115054 Москва, ул. Зацепа, 23

Тел.:  +7 (495) 215-54-43

e-mail: info@lawtek.ru

Внимание!!!

Временно единый телефон ПравоТЭК +7 (495) 215-54-43

Совет директоров "МРСК Центра" утвердил бизнес-план и инвестпрограмму на 2012 г.
11.01.2012
Совет директоров ОАО "МРСК Центра" на заседании 28 декабря 2011 г. подвел предварительные итоги деятельности Компании за 2011 год и утвердил бизнес-план, инвестиционную программу и значения ключевых показателей эффективности деятельности на 2012 г.

По сообщению пресс-службы компании, ключевыми направлениями деятельности в 2011 г. для Компании стали реализация инициатив в части повышения надежности и качества услуг, операционной эффективности, обеспечение инновационного развития, а также повышение доступности электросетевой инфраструктуры.

Утверждение Программы инновационного развития ОАО "МРСК Центра" на 2011-2016 гг. является важным этапом в решении стратегической задачи по повышению уровня технологического развития и достижения лидирующей позиции в отрасли.

Планируемый объем Программы инновационного развития на 2012 год - 2,2 млрд руб., что составит 3,1% от прогнозной выручки на 2012 г.

По итогам 2011 г. Компания ожидает роста выручки на 12,3% (в том числе выручки от передачи электроэнергии - на 13,7%), роста валовой прибыли на 22%, а также роста показателя EBITDA на 10% по сравнению с аналогичными показателями 2010 г.

Кредитный портфель Компании за 2011 г. увеличился в 1,4 раза (с 14,9 млрд руб. до 21 млрд руб.), что обусловлено необходимостью реализации инвестиционной программы. При этом необходимо отметить, что приток денежных средств от операционной деятельности позволил профинансировать более 40% объемов капитальных вложений за 2011 год за счет собственных средств. Чистый долг на конец 2011 года ожидается на уровне 19,5 млрд руб. Показатель Net Debt/EBITDA сохраняется на достаточно низком уровне - 1,7 при лимитах, установленных Компанией на уровне 3х EBITDA. Это позволит ОАО "МРСК Центра" привлечь необходимые заемные ресурсы для реализации инвестиционной программы, запланированной на 2012 год, на комфортных условиях.

По итогам 2011 г. рост ожидаемого объема CapEx составит 22,2% по сравнению с 2010 г., при этом суммарный объем капитальных вложений за отчетный период ожидается на уровне 14,95 млрд руб., что позволит ОАО "МРСК Центра" по итогам отчетного периода ввести более 4,5 тыс. км линий и более 1 300 МВА мощности, что также превышает показатели 2010 г. на 9,2% и 30,7% соответственно.

Ключевыми приоритетами для менеджмента Компании на 2012 г. являются пролонгация долгосрочного тарифного регулирования (система тарифного регулирования на основе регулируемой базы капитала - RAB), повышение операционной эффективности и повышение инвестиционной привлекательности ОАО "МРСК Центра". На 2012 г. Компания ожидает роста ключевых финансово-операционных показателей, в частности, выручки от передачи электроэнергии - на 5%, EBITDA - на 8,4%.

Ожидаемый рост выручки от передачи электроэнергии связан с ростом объема передачи электроэнергии ОАО "МРСК Центра" в 2012 г. Планируемое снижение выручки в 2012 году от технологических присоединений связано с закрытием ряда крупных договоров в 2011 г. Компания ожидает снижения показателя чистой прибыли в 2012 г. в связи с ограничением роста тарифов, которые не могут превышать 11% от установленного уровня 2011 г., начиная с 01.07.2012 г.

Среди ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных на 2012 г., Компания планирует снижение потерь электроэнергии, что станет возможным за счет выполнения существенной работы по модернизации сетей - оснащения приборами учета, замены устаревшего оборудования, а также осуществления программы реновации.
<< Январь, 2012 >>
Пн Вт С Ч П С В
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Если Вы хотите подписаться
на рассылку новостей
перейдите по ссылке

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ