Прибыль ОАО "Квадра" за 2011 г. по МСФО составила 879 млн руб.
По сообщению пресс-службы компании, согласно результатам выручка ОАО "Квадра" увеличилась на 13,2% и составила 40,2 млрд руб. по сравнению с 35,5 млрд руб. в 2010 г. В том числе, выручка от реализации тепловой энергии составила 19 млрд рублей (17,8 млрд руб. в 2010 г.), а электроэнергии и мощности - 20,5 млрд руб. (17 млрд руб. в 2010 г.). Рост выручки компании связан с ростом объемов реализации электрической и тепловой энергии, а также вводом новых мощностей.
Прибыль Группы в 2011 г. составила 879 млн руб. (2 430 млн руб. в 2010 г.). Снижение показателя в основном связано с изменением суммы убытка от обесценения основных средств (убыток от обесценения в 2011 г. составил 207 млн руб., в 2010 г. было проведено восстановление убытка от обесценения в сумме 2 738 млн руб.).
"Несмотря на усиление государственного регулирования в отрасли, в 2011 г. ОАО "Квадра" удалось получить хорошие финансовые результаты по МСФО. Обновление мощностей, активная работа с дебиторской задолженностью на рынке тепла, оптимизация структуры активов и активная реализация инвестиционной программы позволяют компании сохранять стабильное положение на рынке", - отметил Генеральный директор ОАО "Квадра" Григорий Бакаев.
Стоимость внеоборотных активов составила 31,4 млрд руб. (в 2010 г. - 27,8 млрд руб.). Оборотные активы уменьшились до 8,5 млрд руб. (2010 г. - 10,3 млрд руб.). В итоге размер совокупных активов Группы составил 39,8 млрд руб., что на 4,5% выше показателя предыдущего периода (38,1 млрд руб. в 2010 г.). Рост показателя связан c реализацией инвестиционной программы и вводом в эксплуатацию новых генерирующих мощностей.
Показатель EBITDA составил 4,3 млрд руб., что на 13% выше, чем в 2010 г. Соотношение заемных средств к скорректированному показателю EBITDA повысилось до 1,14 по сравнению с показателем 2010 г. - 0,72. Изменения связаны с привлечением заемных средств для реализации инвестиционной программы и пополнения оборотных средств.
Краткосрочные обязательства Группы в 2011 г. увеличились на 9% и составили 6,6 млрд руб. (6,1 млрд рублей в 2010 г.). Долгосрочные обязательства выросли на 51% и составили 2,9 млрд руб. (в 2010 г. - 1,9 млрд рублей). Рост долгосрочных обязательств объясняется привлечением долгосрочных кредитов на финансирование инвестиционной деятельности.
Консолидированная финансовая отчетность отражает консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 г., а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату.
Аудит отчетности по МСФО за 2011 г. проведен ЗАО "Делойт и Туш СНГ", утвержденным в качестве аудитора годовым общим собранием акционеров ОАО "Квадра".
-
17-19 июняВсероссийский практикум
| << | Май, 2012 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Нефтегазопоисковый ренессанс в России
- Урановый потенциал зоны Севморпути и задачи геологической службы
- Влияние макроэкономических факторов на налоговую нагрузку в нефтедобыче с учетом дифференциации фискальных условий
- Налоговое стимулирование отрасли по добыче и переделу руд черных металлов в условиях бюджетного дефицита
- Товарные потоки свинцового сырья в Российской Федерации
- Проблемы технологического развития химико-металлургического звена редкометалльного производства
- Экономика подготовки геологических кадров в России: сопоставление подходов конца XX в. и текущих вызовов на стыке образования и рынка труда
- Установление вида разрешенного использования земельного участка для пользования недрами: новые правила
- Перспективы мирового рынка кобальта
- Геологические особенности и перспективы использования хвостов обогащения руд эпитермальных месторождений золота

