В 1 полугодии 2013 года газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) "СИБУРа", в том числе входящие в совместное предприятие ООО "Юграгазпереработка", увеличили объем переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 9,6 млрд кубометров ПНГ. В результате на ГПЗ было выработано 8,3 млрд кубометров природного газа, что на 4,2% превышает результат 1 полугодия 2012 года, и произведено 2,6 млн тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), что на 14,6% выше, чем годом ранее.
В 1 полугодии 2013 года "СИБУР" увеличил объем реализации большинства топливно-сырьевых продуктов. Рост объемов продаж в данной продуктовой группе обусловлен, главным образом, увеличением объемов переработки углеводородного сырья. Объем реализации природного газа вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 6,2 млрд кубометров. Объем продаж жидких углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГи), нафту и ШФЛУ, составили 2,3 млн тонн, увеличившись на 17,1% по сравнению с 1 полугодием 2012 года. Объем продаж нефтехимической продукции в первом полугодии 2013 года составил 1,1 млн тонн, снизившись на 7,8% по сравнению с первым полугодием 2012 года.
По итогам 1 полугодия 2013 года выручка компании снизилась на 5% по сравнению с 1 полугодием 2012 года — до 130 млрд рублей. Снижение выручки обусловлено тремя ключевыми факторами. Бизнес по производству синтетических каучуков остается под серьезным давлением в связи с сохраняющимся слабым спросом на ключевых рынках и коррекцией цен на большинство видов каучуков. Кроме того, в 1 квартале 2012 года компания продолжала реализацию минеральных удобрений после продажи бизнеса по производству минудобрений в декабре 2011 года. Поскольку данные продажи были полностью прекращены со 2 квартала 2012 года, выручка от продаж минудобрений отражена в 1 квартале 2012 года, но отсутствует в 1 полугодии 2013 года. Еще одним фактором стала деконсолидация с 12 марта 2013 года ООО "Юграгазпереработка", совместного предприятия "СИБУРа" с "РН Холдинг", в связи с чем компания перестала консолидировать выручку совместного предприятия от услуг по переработке ПНГ. Указанные факторы были лишь частично компенсированы сильными результатами топливно-сырьевой продуктовой группы на фоне роста объемов продаж, а также увеличением выручки от продаж пластиков и продуктов органического синтеза за счет органического расширения производства и консолидации группы "БИАКСПЛЕН".
Показатель EBITDA в 1 полугодии 2013 года составил 38,1 млрд рублей, снизившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 10,4%. Маржа по EBITDA составила 29,3%. Снижение показателя EBITDA объясняется, главным образом, сужением ценовых коридоров между ценами на сырье и конечные продукты, особенно в продуктовой группе синтетических каучуков.
Чистая прибыль за отчетный период составила 25,5 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,9%, что объясняется снижением показателя EBITDA и более высоким, чем годом ранее, убытком от курсовых разниц.
Несмотря на снижение показателя EBITDA на 10,4%, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% - до 37 млрд рублей благодаря позитивному влиянию изменения рабочего капитала.
Капитальные вложения компании в 1 полугодии 2013 года увеличились на 11,8% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составили 36 млрд рублей. Рост капвложений связан с инвестициями в развитие инфраструктуры по переработке и транспортировке сырья и топливно-сырьевых продуктов, а также в проекты нефтехимического бизнеса в соответствии со стратегическими целями компании.
По состоянию на 30 июня 2013 года общая сумма долговых обязательств компании составила 94,4 млрд рублей, снизившись на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2012 года. При этом увеличилась доля долгосрочных долговых обязательств — до 71,3% на 30 июня 2013 года с 42,8% на 31 декабря 2012 года.
Чистый долг "СИБУРа" на 30 июня 2013 года составил 90,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 30 июня 2013 года составило 1,16х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении компании.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Сентябрь, 2013 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента