АО "СИБУР Холдинг", интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, лидер российской нефтехимической отрасли, объявляет сегодня операционные и финансовые результаты деятельности за 2013 год в соответствии с МСФО.
Ключевые показатели
Рост объемов переработки ПНГ на 4,8% по сравнению с 2012 годом
Рост объемов производства ШФЛУ на 13,6% год к году
Рост объемов продаж природного газа на 12% год к году
Сохранение выручки компании на уровне прошлого года
Рост выручки в сегменте топливно-сырьевых продуктов
Рост выручки в сегменте базовых полимеров, пластиков и продукции органического синтеза при снижении выручки в бизнесе синтетических каучуков и полуфабрикатов
Снижение показателя EBITDA на 4,2% год к году
Рост операционного денежного потока на 16,1% год к году
Снижение скорректированной чистой прибыли на 15,2% год к году
Результаты операционной деятельности
В 2013 году газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа, в том числе входящие в ООО "Юграгазпереработка", увеличили объем переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 4,8% по сравнению с 2012 годом — до 19,6 млрд кубометров ПНГ. В результате на ГПЗ было выработано 17 млрд кубометров природного газа, что на 3,6% превышает результат 2012 года, и произведено 5,3 млн тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), что на 13,6% выше, чем годом ранее.
В 2013 году СИБУР увеличил объем реализации большинства топливно-сырьевых продуктов. Рост объемов продаж в данной продуктовой группе обусловлен, главным образом, увеличением объемов переработки углеводородного сырья. Объем реализации природного газа вырос на 12% по сравнению с 2012 годом и составил 11,8 млрд кубометров. Объем продаж жидких углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафту и ШФЛУ, составил 4,8 млн тонн, увеличившись на 18,3% по сравнению с 2012 годом. Объем продаж нефтехимической продукции в 2013 году снизился на 6,3% по сравнению с 2012 годом и составил 2,1 млн тонн.
Финансовые результаты
По итогам 2013 года выручка компании практически не изменилась по сравнению с 2012 годом и составила 269,8 млрд рублей. СИБУР продемонстрировал сильные результаты в группе топливно-сырьевых продуктов благодаря росту объемов продаж большинства продуктов. Выручка компании в этой продуктовой группе выросла на 11,8% и составила 144,7 млрд рублей. В частности, выручка от реализации СУГ выросла на 11,1% — до 60,8 млрд рублей в результате роста объемов продаж при практически неизменной фактической средней цене реализации. Компания также увеличила выручку от продаж пластиков и продуктов органического синтеза главным образом за счет точечных приобретений, сделанных в 2012 году, а также ввода новых мощностей. Увеличение производства и продаж в сегменте базовых полимеров в связи с началом работы комплекса "Тобольск-Полимер" также оказало положительное влияние на выручку.
При этом снижение выручки от продаж синтетических каучуков, полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии, услуг процессинга и прочих продаж нивелировало вышеуказанные факторы. Бизнес синтетических каучуков компании продолжал находиться под давлением на фоне слабого спроса на ключевых рынках и продолжающейся коррекции цен на большинство производимых каучуков. Произошло также снижение выручки в связанном с бизнесом синтетических каучуков сегменте полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии, куда в частности, входят мономеры, являющиеся сырьем для производства каучуков. Снижение выручки от прочих продаж связано c прекращением торговых отношений с ранее проданным бизнесом минеральных удобрений, а также с деконсолидацией ООО "Юграгазпереработка", бывшего совместного предприятия СИБУРа с "РН Холдинг", начиная со второго квартала 2013 года, в результате чего снизилась выручка от услуг по переработке ПНГ.
Показатель EBITDA составил 78,9 млрд рублей, снизившись на 4,2% по сравнению с 2012 годом. Маржа по EBITDA составила 29,2% против 30,3% годом ранее. Снижение этих показателей обусловлено главным образом негативной динамикой в сегменте синтетических каучуков.
Скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,9 млрд рублей. Негативное влияние на динамику чистой прибыли, в частности, оказал эффект от признания отрицательных курсовых разниц.
В отчетном периоде компания отразила в отчете о прибылях и убытках неденежные затраты, связанные с программами вознаграждения директоров и ключевых менеджеров в форме акций. В соответствии со стандартами МСФО, после увеличения доли менеджмента в структуре акционерного капитала компании и предоставления ключевым менеджерам программы вознаграждения в форме акций со стороны основных акционеров компания должна отражать соответствующие неденежные затраты в отчете о прибылях и убытках. Компания не имеет обязательств по выплатам денежных средств в рамках программ вознаграждения. В 2013 году компания также получила неденежный доход от выбытия ООО "Юграгазпереработка". С учетом этих факторов чистая прибыль компании за 2013 год снизилась на 24,3% по сравнению с 2012 годом и составила 45,5 млрд рублей.
Несмотря на снижение показателя EBITDA, чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, выросли по сравнению с 2012 годом на 16,1% — до 72,7 млрд рублей главным образом благодаря позитивному влиянию изменения рабочего капитала.
Капитальные вложения компании в 2013 году снизились на 5,7% по сравнению с 2012 годом и составили 70 млрд рублей. Снижение капвложений связано с завершением в 2013 году ряда крупных инвестиционных проектов в топливно-сырьевом и нефтехимическом сегментах.
Долговые обязательства
По состоянию на 31 декабря 2013 года общая сумма долговых обязательств компании составила 100,5 млрд рублей, увеличившись на 4,7% по сравнению с 31 декабря 2012 года. При этом увеличилась доля долгосрочных долговых обязательств — с 42,8% на 31 декабря 2012 года до 57,5% на 31 декабря 2013 года.
Чистый долг СИБУРа на 31 декабря 2013 года составил 92,5 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 31 декабря 2013 года составило 1,17х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении компании.